职责概述:负责公司内部审计部门的工作,包括对公司的财务、会计、报销等流程进行审计,并确保公司合规经营。
岗位职责:
1、参与管理审计,内控审计,经营审计,离任审计,日常招标监督工作等;
2、负责公司财务审计,包括对公司财务报表、账单、发票等与财务相关的文件进行审核;
3、制定审计方案和编制审计底稿;
4、出具审计报告,提出审计问题和审计建议,对公司各部门存在的舞弊事项提出改善措施,纠正和预防不合规行为;
5、对出具报告后续改进进行跟踪,跟进各部门的反馈意见;
6、协助公司进行审计风险评估,并提出相应的控制措施。
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务或相关专业背景;
2、5年以上中大型制造业审计相关工作经验或有在会计事务所的工作经验;
3、熟悉财务审计、报销审计和员工行为审计,具备扎实的财务和会计知识;
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成审计工作;
5、具备基本的财务分析能力,能够从财务数据中提炼出有用信息;
6、英语听说读写流利,能够阅读公司的财务报表、审计报告等英文材料。